CIA考试指南.实施内部审计业务.习题解答卷:第3版(修订本|221337
图书信息
书名:CIA考试指南.实施内部审计业务.习题解答卷:第3版(修订本|221337作者:S 拉奥 瓦莱布哈内尼,李海风,刘霄仑,廖青
页数:370页
出版社:电子工业出版社
出版时间:2010-7
图书简介
《CIA考试指南.实施内部审计业务.习题解答卷:第3版(修订本|221337》是一本专为CIA考试备考者而编写的教材。本书共分为五章,内容包括实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础和业务工具,涵盖了内部审计业务的丰富知识。每章都有大量的选择题和答案解析,帮助读者更好地掌握和理解知识点。首先,优秀章主要介绍了实施业务的相关知识,包括收集数据和评价审计证据、编制和复核工作底稿、报告业务结果等方面。第二章主要介绍了实施具体业务,包括认证业务、第三方审计与合同审计、项目和绩效审计业务、信息技术审计业务、合规性审计业务、实施咨询业务等内容。第三章介绍了监控业务成果的相关知识,包括利用内控制度监督和评价内部审计程序、采取适当的纠正措施等。第四章主要介绍了舞弊知识基础,包括舞弊定义、舞弊类型、舞弊风险评估、预防和控制舞弊等方面。第五章介绍了业务工具,包括抽样和统计分析、数据收集工具与技术、分析性复核技术、计算机化审计工具和技术等。此外,本书还有附录CIA词汇供读者参考。本书内容全面,涵盖了内部审计业务的主要知识点,对于正在备考CIA考试的读者来说非常有益。同时,本书还可以作为从事内部审计相关工作人员的参考书,并且由于书中的大量习题和答案解析,可以帮助读者巩固和理解内部审计业务的知识点,达到良好的备考效果。
推荐理由
本书是一本涵盖内部审计业务主要知识点的教材,适合正在备考CIA考试或者从事内部审计相关工作的读者使用。书中包含大量选择题和答案解析,帮助读者更好地掌握和理解知识点,是备考CIA考试的必备之选。同时,该书对于从事内部审计相关工作的人员也非常有帮助,可以作为其日常工作的参考书。读者可以通过本书全面了解内部审计业务的相关知识点,并通过习题练习来巩固自己的学习效果,达到良好的备考效果。