公司内部审计操作实务
图书信息
书名:公司内部审计操作实务作者:冯桂红,苏娟
包装:平装
开本:16
全文字数:290000
出版社:清华大学出版社
出版时间:2015-5
图书简介
随着社会经济管理水平的发展,审计工作变得越来越重要,审计涉及的范围也越来越广。本书以审计定义和分类为开题,引入包括内部审计的入门知识和基本理论。然后依据内部控制制度对企业内各个职能部门进行管理控制的“经络”,并着重介绍了内部控制审计、基础会计审计、其他专项审计等工作内容。书中采用大量通俗却具有典型特征的实例,对内部审计人员的日常审计工作内容和工作方法、工作技巧等进行了全面、系统的介绍。
推荐理由
本书系统全面地介绍了内部审计的基本理论和实务操作,非常适合初学者和内部审计人员阅读。通过通俗易懂的语言和典型实例,读者能够深入理解内部审计的本质和作用。此外,本书也非常适合会计、财务等相关从业人员和管理人员阅读,加强对企业内控制度和审计工作的认识和理解,并为实际工作提供指导和帮助。