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内部审计新纪元:风险管理、控制及治理

更新时间: 2024年10月14日 访问量: 890次
图书分类 : 统计学
内部审计新纪元:风险管理、控制及治理

图书信息

书名:内部审计新纪元:风险管理、控制及治理
作者:陈锦烽,苏淑美
包装:平装
页数:310页
出版社:大连出版社
出版时间:2006-2

图书简介

《内部审计新纪元:风险管理、控制及治理》是一本针对内部审计的新理论及实务进行详细论述的图书。作者陈锦烽、苏淑美二人是台湾内部稽核协会的理事和秘书长,拥有多年的实务经验和卓越的专业知识。本书共分为十章,内容涵盖了风险与控制的关系、内部审计执行、营运及项目效率审计的实务细节等多个方面。同时,本书还对内部审计的相关概念和观念进行解析,帮助读者更好地理解内部审计的本质。该书语言简洁明了,内容实用性强,是一本内部审计领域的重要参考书,值得广大读者收藏。

推荐理由

推荐理由:《内部审计新纪元:风险管理、控制及治理》是一本针对内部审计的最新理论及实务进行详细论述的图书。该书内容全面、实用,不仅涉及内部审计的基本原理,还深入剖析了内部审计在风险与控制等方面的应用。同时,作者结合自身多年的实务经验,为读者提供了丰富的案例和应用技巧。无论是从事内部审计工作的专业人士,还是对内部审计感兴趣的读者,都可以从中获得不少收获。

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